工作内容:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书
4、及时发现公司潜在的问题和风险,提出改进意见
5、督促审计结论和建议的落实
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通
要求:
1、40周岁以下,财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
2、具有审计相关执业资质,注册会计师或审计师优先考虑;
3、三年以上审计工作、具有同岗位管理经验
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理
5、较好的沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神